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    審計(稅審、表審)

    大通天成為北京天津、上海廣州等全國中小企業提供審計公司代理服務.有專業審計團隊提供公司審計,公司內部財務審計,企業年度報表審計,審計收費標準及財務審計報告等公司審計.財務報表審計用途及流程.代辦公司審計費用。


      一、財務報表審計用途及流程

      【財務報表審計報告用途】

      審計報告通常由“審計報告正文”、“審計報告附送資料”、“審計報告說明”等組成。

      審計報告的用途包括以下方面:

      1、 提高報告的預期使用者對會計報表的信賴程度;

      2、 滿足內部和外部使用者報送的需要,通常提供給公司股東或投資者,上級部門、政府機關;

      3、 相關年檢的需要。如:工商局、外匯管理局、稅務局、海關、財政局、商委、統計局等。

      4、 滿足特殊目的的需要。如:在并購過程中,為規避收購方的財務和稅務風險,對被并購企業進行全面的財務盡職調查。

      【財務報表審計流程】

      一項審計工作從業務承接到完成通常要經過以下步驟:

      1、會計師事務所和委托方進行初步溝通了解,確定審計目的、審計范圍、審計收費等;并簽訂業務約定書;

      2、會計師事務所安排項目組,下發委托方審計準備的資料清單;

      3、被審單位按照資料清單準備相關審計資料,并確定現場審計時間。

      4、現場審計階段;

      5、審計情況匯總和形成審計報告初稿;

      6、與被審單位交換意見;

      7 、出具正式審計報告。

      二、內資企業財務報表審計

      【內資公司財務報表審計簡介】

      內資公司財務報表審計是最常規的審計業務,主要是針對內資企業的審計,是會計師事務所的法定業務,審計依據是中國注冊會計師審計準則要求。會計師事務所和委托方對擬委托事項的初步接洽和了解后,接受委托按審計目的的要求,采用特定的審計程序和方法,對被審單位的會計報表或特定事項進行審計,出具審計報告。也叫報表審核、報表審閱。

      【內資公司財務報表審計報告用途】

      審計報告的用途包括以下方面:

      1、 提高報告的預期使用者對會計報表的信賴程度;

      2、 滿足內部和外部使用者報送的需要,通常提供給公司股東或投資者,上級部門、政府機關;

      3、 相關年檢的需要。如:工商局、稅務局、海關、財政局、商委、統計局等。

      4、 滿足特殊目的的需要。如:在并購過程中,為規避收購方的財務和稅務風險,對被并購企業進行全面的財務盡職調查。

      【內資公司財務報表審計流程】

      審計工作從業務承接到完成通常要經過以下步驟:

      1、會計師事務所和委托方進行初步溝通了解,確定審計目的、審計范圍、審計收費等;并簽訂業務約定書;

      2、會計師事務所安排項目組,下發委托方審計準備的資料清單;

      3、被審單位按照資料清單準備相關審計資料,并確定現場審計時間。

      4、現場審計階段;

      5、審計情況匯總和形成審計報告初稿;

      6、與被審單位交換意見;

      7 、出具正式審計報告。

      【內資公司財務報表審計時間】

      審計的所需要的時間依賴于審計的目的,審計范圍、項目涉及的會計期間、審計工作量及注冊會計師的審計流程等,一般包括外勤審計時間和匯總報告時間。

      規模小的公司三天可以出具審計報告,規模大、集團公司和審計年限多的企業時間會長。具體審計時間按照審計計劃安排進行。

      三、財務報表審計

      一、財務類資料:

      1、會計報表及附注;

      2、全部賬目;

      3、會計憑證;

      4、電子版科目余額表-1級至末級的期初、期末和累計發生額;

      5、銀行存款對賬單、余額調節表;

      6、房屋、車輛產權證明;

      7、長短期投資,投資協議、被投資單位營業執照、被投資單位會計報表;

      8、長短期借款合同,抵押擔保資料;

      9、固定資產折舊表;

      10、存貨盤點表;

      11、納稅申報表及繳款書;

      12、發票使用情況匯總表;

      13、往來明細;

      二、備查資料類:

      1、營業執照 、開戶許可證;

      2、稅務登記證;

      3、組織機構代碼證書 (三證合一僅需提供營業執照);

      4、公司章程、協議;

      5、設立、變更驗資報告;

      6、以前年度審計報告;

      7、財務會計制度及相關內部控制制度;

      8、股東會、董事會重大決議等文件;


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